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财务收支稽核制度

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发表于 2012-7-2 09:24:48 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
       1、审查财务。各项经费的支出,必须按《经费开支标准》和《经费年度预算计划》办理。
  
  2、各项财务收出,每类收入都应开具财税部门监制的合法的票据,统一管理、统一核算。每笔支出报销单据都应按规定进行严格稽核。稽核人员应严格审查原始凭证是否完整、合法、真实、是否有经手人签名,说明用途。实物的票据,是否有保管员签名。
  
  3、报销人员应把稽查过的原始凭证送校长或总务主任审批、签字,方可到出纳处报销。
  
  4、审批过程中对弄虚作假、虚报冒领等原始凭证,出纳有权拒绝付款。情节严重的扣留原始凭证,并报告校长。但校长坚持要支付,必须以书面形式向上级领导汇报。
  
  5、对会计凭证、账簿、报表在未报出之前进行稽核,如有差错应及时纠正保证质量。

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